Orden de Compra. Nº3363-13-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3363-9-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-13-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3363-9-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3363-9-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos PAF del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 899840
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Razón Social PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 76.984.183-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LOS MESES DE ENE Y FEB2024, PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION DE BIENESTAR UBICADO EN AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS N.° 260, SANTIAGOServicio de arriendo de fotocopiadoras y centros de impresión de 20 veinte equipos para su uso en el Cuartel General, dependiente de la División de Bienestar, durante los meses de ENE y FEB2024 $ 4.736.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736.000 $ 4.736.000
Total Neto $ 4.736.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 899.840
TOTAL OC $ 5.635.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.