Orden de Compra. Nº3363-131-SE11 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-131-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3363-22-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 594690,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEMONET E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L
R.U.T. 52.002.193-0
Sucursal MEMONET E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido150UnidadADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.  $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250
14111514
Bloques para mensajes100UnidadBLOCK PREPICADO OFICIO  $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700
14111509
Artículos de papelería600ResmaRESMA OFICIO  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.000 $ 1.374.000
14111509
Artículos de papelería600ResmaRESMA CARTA  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.000 $ 1.194.000
14111508
Papel para fax100RolloROLLO PAPEL FAX 210X30 MTS.  $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.800 $ 87.800
44122010
Divisores200JuegoSEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES BLANCO  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
Total Neto $ 3.129.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.690
TOTAL OC $ 3.724.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.