Orden de Compra. Nº3363-135-AG23 "C.C. 1100080082 "FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-135-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra C.C. 1100080082 "FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.C. 1100080082 "FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 88016,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O`higgins 260, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Alejandra
Razón Social LORENA ALEJANDRA VERDUGO CALDERÓN
R.U.T. 12.628.672-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PELUQUERIA DE USO DEL CTEL GRAL DE LA DIVBIE, CONFORME A ANEXO TECNICO  $ 463.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.245 $ 463.245
Total Neto $ 463.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.017
TOTAL OC $ 551.262


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.546.528-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.628.672-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.628.672-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.443.810-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.