Orden de Compra. Nº3363-136-SE23 "Pago servicio postventa"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-136-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Pago servicio postventa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - Cuartel General
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos PAF del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260
Comuna Santiago
Impuesto 28212,72
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turavion SpA
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
R.U.T. 80.989.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turavion SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaSe solicita generar el pago postventa por cambio de itinerario generada por OC N° 3363-131-CM23 por LOC INTERNO AABWJCR a nombre del pasajero DANIEL CONTRERAS AYALA RUT 8.874.356-3, tramo Santiago/Puntarenas 02ENE al 04ENE2024 en los siguientes vuelos: N° Reserva nuevo: OSYZDR Pasajero: DANIEL CONTRERAS AYALA TRAMO: H2 401 H 02 ENERO SANTIAGO-PUNTA ARENAS 08:20- 12:49 H2 4 V 04 ENERO PUNTA ARENAS- SANTIAGO 19:28- 22:52 Tarifa Plus Se solicita generar el pago postventa por cambio de itinerario generada por OC N° 3363-131-CM23 por LOC INTERNO AABWJCR a nombre del pasajero DANIEL CONTRERAS AYALA RUT 8.874.356-3, tramo Santiago/Puntarenas 02ENE al 04ENE2024 en los siguientes vuelos: $ 148.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.488 $ 148.488
Total Neto $ 148.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.213
TOTAL OC $ 176.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.