Orden de Compra. Nº3363-18-SE10 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 14331,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO BRILLANTE BLANCO INVIERNO OLEO BRILLANTE BLANCO INVIERNO $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
31211704
Selladores1GalónIMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44122106
Chinches y tachuelas1CajaTACHUELASTACHUELAS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
31162007
Clavos de tapicería100UnidadCLAVOS TAPICEROS DORADOSCLAVOS TAPICEROS DORADOS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMS. LIZCALRODILLO CHIPORRO 18 CMS. LIZCAL $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 21/2" CONDORBROCHA 21/2" CONDOR $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
31162309
Estantes de montaje20UnidadBISAGRA CON RETEN RECTOBISAGRA CON RETEN RECTO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
46151601
Manillas4UnidadMANILLAS PLASTICAS 10 CMS. AZULMANILLAS PLASTICAS 10 CMS. AZUL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201601
Adhesivos químicos2LitroAGOREX 60AGOREX 60 $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
31201610
Colas3LitroCOLA FRÍA PROFESIONALCOLA FRÍA PROFESIONAL $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
31211604
Diluyentes para pinturas4LitroAGUARRÁSAGUARRÁS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA Nº 80LIJA MADERA Nº 80 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 75.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.332
TOTAL OC $ 89.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.