Orden de Compra. Nº3363-232-SE11 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-232-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3363-22-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago
Impuesto 321458,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEMONET E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL GUILHERMO FELIPE VARGAS VIDAL E I R L
R.U.T. 52.002.193-0
Sucursal MEMONET E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector47Unidad no definidaCORRECTOR FRASCO LÍQUIDO PAPER  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.527 $ 39.527
44122103
Corchetes200Unidad no definidaCORCHETES ISOFIT 26/6 CAJA DE 5000  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS 200 HJS LINEAL  $ 1.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993 $ 1.993
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora118Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.818 $ 253.818
14111514
Bloques para mensajes30BlockBLOCK PREPIC-PERF OFICIO M5  $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.010 $ 44.010
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS BLIZ RHIN OFICIO AZUL CAJA 20  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS BLIZ RHIN CARTA AZUL CAJA 20  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadBANDERITAS  $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
Total Neto $ 1.691.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.459
TOTAL OC $ 2.013.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.