Orden de Compra. Nº3363-246-SE17 "SERVICIO DE ENMARCACIÒN DE AFICHES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-246-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENMARCACIÒN DE AFICHES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Cuartel General
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago Centro
Impuesto 41640,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Artes Renoir
Razón Social MARIO PATRICIO ALVARADO PENA
R.U.T. 6.872.612-3
Sucursal Artes Renoir
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101906
Afiches del alfabeto8Unidadmarcos medida 60x40 moldura negro plano, vidrio opaco.  $ 27.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.160 $ 219.160
Total Neto $ 219.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.640
TOTAL OC $ 260.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.