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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3363-283-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BEBIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-100-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9042,29038 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-04-2011 |
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Proveedor |
comercial escocia ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL ESCOCIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.665.150-8 |
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Sucursal |
comercial escocia ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 6 | Pack | COCA COLA LIGHT LATA 24X250 CC. | |
$ 4.889,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.334
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$ 29.336
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50202310
| Agua mineral | 6 | Pack | CACHANTUN CON GAS 12X500 CC DESECHAB | |
$ 2.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.048
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$ 15.050
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| Impuesto sobre ventas | 1 | Unidad | ILAS | |
$ 3.205,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.205
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$ 3.205
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Total Neto
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$ 47.591
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.042
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$ 56.633
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.