Orden de Compra. Nº3363-856-SE09 "Licores para cantina Ctel.Gral."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3363-856-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Licores para cantina Ctel.Gral.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - CAAE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8384,507416
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social comercial blanco y cia ltda
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidadservicios logisticos 2  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
50202201
Cerveza24Unidadcerveza austral  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.210
50202311
Bebidas3Unidadcoca cola 1 1/2   $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704 $ 1.705
50202311
Bebidas3Unidadlight coca 1 1/2 desechable  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797 $ 1.796
50202310
Agua mineral3Unidadvital 1 1/2 desechable gas  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
50202206
Alcohol o licores4Unidadalto del carmen 35  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.372 $ 7.370
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)1UnidadILA ADICIONALILA ADICIONAL $ 6.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.041 $ 6.041
Servicios de flete1UnidadSERVICIO LOGISTICOS 1SERVICIO LOGISTICOS $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613 $ 1.613
50202206
Alcohol o licores3Unidadron havana añejo especial  $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.898 $ 11.898
Total Neto $ 44.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.385
TOTAL OC $ 52.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.