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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3363-912-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-11112-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
4411,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-10-2009 |
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 40 | Unidad | SUPER 8 | SUPER 8 |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 60 | Unidad | JUGO KAPO | JUGO KAPO |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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| Verduras frescas | 1 | Unidad | brocoli | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400
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$ 400
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| Verduras frescas | 1 | Unidad | coliflor | |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380
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$ 380
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| Verduras frescas | 1 | Unidad | lechuga | |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390
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$ 390
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50131801
| Queso natural | 1,8 | kilogramo | QUESO LAMINADO | QUESO LAMINADO |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.100
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$ 8.100
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| Aliño de ensaladas | 1 | kilogramo | limón | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250
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$ 250
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| Verduras frescas | 1 | Paquete | beterraga | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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Total Neto
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$ 23.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.412
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$ 27.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.