Orden de Compra. Nº
3365-101-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-92-COT26, adquisición de útiles de aseo para la reserva de la secc. 3ra
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-101-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-92-COT26, adquisición de útiles de aseo para la reserva de la secc. 3ra
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
78014
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
50
Unidad
virutilla para piso medianas
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
47131615
Escobillones
10
Unidad
escobillón con mango
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.350
$ 8.350
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
limpia vidrio de 500 ml c/gatillo
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.320
$ 30.320
12141901
Cloro Cl
150
Unidad
pastillas de cloro de 3 unidades
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
47131611
Palas para basura
5
Unidad
palas plásticas con mango
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
53131608
Jabones
20
Unidad
jabon liquido de 1 litro
$ 1.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.440
$ 20.440
47131604
Escobas
5
Unidad
barre agua
$ 7.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.565
$ 35.565
47131604
Escobas
10
Unidad
barre hoja
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
limpiadores en crema 750 igual o mejor que cif
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131816
Desodorantes
20
Unidad
desodorante ambiental
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
limpiador de piso de 900 ml
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
lavaloza de 700 ml
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
esponja de loza
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
12141901
Cloro Cl
45
Unidad
cloro gel 900 ml
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.625
$ 32.625
12141901
Cloro Cl
55
Unidad
cloro tradicional 1 litro (mejor o similar a clorinda)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.450
$ 54.450
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
bolsa de basura de 70x90 de 10 unidades
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 410.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.014
TOTAL OC
$ 488.614
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.