Orden de Compra. Nº3365-101-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-101-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 62658,9657
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181602
Sellos de caucho18Unidad(513571) SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT(513571) SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.654 $ 12.654
31161601
Pernos de anclaje8Unidad(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.319
31201603
Gomas40Unidad(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3/8 4 UNID.(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3/8 4 UNID. $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.828
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3Unidad(1480987) DESAG MET C/REB 11/4 HUMBOLDT(1480987) DESAG MET C/REB 11/4 HUMBOLDT $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.826 $ 11.825
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad(646229) TEFLON 3/4 50 MTS. PREMIUM(646229) TEFLON 3/4 50 MTS. PREMIUM $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.618 $ 3.618
40141702
Grifos13Unidad(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA $ 6.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.798 $ 83.794
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad(992984) SILIC BA/CO SANISIL BLCA 300 ML(992984) SILIC BA/CO SANISIL BLCA 300 ML $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad(28369X) COLLARIN TOME 2(28369X) COLLARIN TOME 2 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.743
40141742
Atomizadores33Unidad(1903810) AIREADOR HE LAVAT T/DUCHA M24(1903810) AIREADOR HE LAVAT T/DUCHA M24 $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.241 $ 98.235
40141702
Grifos10Unidad(812579) LLUVIA MOVIL LL-1A 1001(812579) LLUVIA MOVIL LL-1A 1001 $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.398
Total Neto $ 329.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.659
TOTAL OC $ 392.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.