Orden de Compra. Nº
3365-101-SE14
"
Adq. de materiales para mant. y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-101-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
62658,9657
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181602
Sellos de caucho
18
Unidad
(513571) SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT
(513571) SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT
$ 703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.654
$ 12.654
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad
(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT
(1623907) PERNOS ANCLAJE WC HUMBOLDT
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.319
31201603
Gomas
40
Unidad
(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3/8 4 UNID.
(412708) GOMA ACRIL NITRILO 3/8 4 UNID.
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.840
$ 12.828
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
3
Unidad
(1480987) DESAG MET C/REB 11/4 HUMBOLDT
(1480987) DESAG MET C/REB 11/4 HUMBOLDT
$ 3.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.826
$ 11.825
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
(646229) TEFLON 3/4 50 MTS. PREMIUM
(646229) TEFLON 3/4 50 MTS. PREMIUM
$ 1.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.618
$ 3.618
40141702
Grifos
13
Unidad
(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA
(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA
$ 6.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.798
$ 83.794
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
(992984) SILIC BA/CO SANISIL BLCA 300 ML
(992984) SILIC BA/CO SANISIL BLCA 300 ML
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.368
$ 8.370
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
(28369X) COLLARIN TOME 2
(28369X) COLLARIN TOME 2
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.743
40141742
Atomizadores
33
Unidad
(1903810) AIREADOR HE LAVAT T/DUCHA M24
(1903810) AIREADOR HE LAVAT T/DUCHA M24
$ 2.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.241
$ 98.235
40141702
Grifos
10
Unidad
(812579) LLUVIA MOVIL LL-1A 1001
(812579) LLUVIA MOVIL LL-1A 1001
$ 8.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.400
$ 81.398
Total Neto
$ 329.784
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.659
TOTAL OC
$ 392.443
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.