Orden de Compra. Nº3365-11-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-6-COT26,ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UR"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-6-COT26,ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 93147,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA VIDRIO CON MANGO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
52121601
Paños de cocina150UnidadPAÑO MICROFIBRA 40X40 CMS (AZUL O AMARILLO)  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario2000UnidadMASCARILLAS DESECHABLES (BLANCA O NEGRA)  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131603
Esponjas500UnidadESPONJA DE ACERO GRUESA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBOLSA PLASTICA CAMISETA 35X45 CMS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14121504
Papel para embalaje4UnidadROLLO FILMPLASTICO COCINA 45CM X 1400 MTS (ALIMENTOS)ROLLO FILMPLASTICO COCINA 45CM X 1400 MTS (ALIMENTOS) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
91111703
Vestuario2000UnidadCOFIA O GORRO BLANCOCOFIA O GORRO BLANCO $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42132205
Guantes quirúrgicos2000UnidadGUANTES DE NITRILO O LATEX S/POLVO TALLA MGUANTES DE NITRILO O LATEX S/POLVO TALLA M $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
24111503
Bolsas de plástico3RolloBOLSA PLASTICA PREPICADA ROLLO 4,5 KGS 30X40 CMSBOLSA PLASTICA PREPICADA ROLLO 4,5 KGS 30X40 CMS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 490.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.148
TOTAL OC $ 583.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.