Orden de Compra. Nº
3365-11-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-6-COT26,ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UR
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-11-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-6-COT26,ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
93147,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T.
76.046.716-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON MANGO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
52121601
Paños de cocina
150
Unidad
PAÑO MICROFIBRA 40X40 CMS (AZUL O AMARILLO)
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
2000
Unidad
MASCARILLAS DESECHABLES (BLANCA O NEGRA)
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47131603
Esponjas
500
Unidad
ESPONJA DE ACERO GRUESA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
24111503
Bolsas de plástico
3000
Unidad
BOLSA PLASTICA CAMISETA 35X45 CMS
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
ROLLO FILMPLASTICO COCINA 45CM X 1400 MTS (ALIMENTOS)
ROLLO FILMPLASTICO COCINA 45CM X 1400 MTS (ALIMENTOS)
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
91111703
Vestuario
2000
Unidad
COFIA O GORRO BLANCO
COFIA O GORRO BLANCO
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
42132205
Guantes quirúrgicos
2000
Unidad
GUANTES DE NITRILO O LATEX S/POLVO TALLA M
GUANTES DE NITRILO O LATEX S/POLVO TALLA M
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
24111503
Bolsas de plástico
3
Rollo
BOLSA PLASTICA PREPICADA ROLLO 4,5 KGS 30X40 CMS
BOLSA PLASTICA PREPICADA ROLLO 4,5 KGS 30X40 CMS
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 490.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.148
TOTAL OC
$ 583.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.