Orden de Compra. Nº3365-110-SE08 "Adquisición de útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-110-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de la sala de musculación de la Unidad.
Proveniente de Licitación 3365-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 10250,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores1DocenaRemovedoresCERA X 20 LTS. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
46181504
Guantes protectores2UnidadGuantes protectoresPAR DE GUANTES $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898 $ 898
53131608
Jabones2UnidadJabonesJABON X 1 LT. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111704
Papel higiénico6UnidadPapel higiénicoROLLOS HIGENICO ELITE 50 MT. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
47131501
Trapos8UnidadTraposPAÑOS ASEO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadProductos de limpieza de ventanasLIMPIA VIDRIOS X 5 LTS., VIRGINIA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesESCOBILLONES VIRUTEX $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRA MUEBLES X 250CC. $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894 $ 894
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLimpiadores de suelosVIRUTILLA PISO Nº4 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
47131602
Traperos3UnidadTraperosTRAPEROS DOBLE OJAL $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619 $ 2.619
39101610
Ampolletas de filamento2UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
47131816
Desodorantes1UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPilas alcalinasPILAS DURACEL AA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
12352310
Siliconas1UnidadSiliconasSILICONA TEAM $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856
47131811
Productos de lavandería10kilogramoProductos de lavanderíaRINSO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
47131803
Desinfectantes domésticos5LitroDesinfectantes domésticosCLORO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basuraBOLSA DE BASURA 70X90 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
Total Neto $ 53.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.251
TOTAL OC $ 64.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.