Orden de Compra. Nº3365-11327-SE08 "Suministro de elementos de aseo para la Unidad"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-11327-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Suministro de elementos de aseo para la Unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 92227,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5Unidad JABON LIQUIDO $ 5.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.125 $ 28.125
14111704
Papel higiénico7Unidad HIGUIENICO X 6 ROLLOS $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
47131618
Mopas húmedas12UnidadBARRE AGUA  $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
47131615
Escobillones28Unidad ESCOBILLONES $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
47131618
Mopas húmedas9UnidadMOPA CON PALO  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770
47131801
Limpiadores de suelos15Unidad VIRUTILLA PISO G-4 $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430
14111704
Papel higiénico4UnidadHIGIENICO CONFORT X 48.  $ 8.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
47121812
Raspadores de limpieza101UnidadVIRUTILLA OLLA GRUESA  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.646 $ 4.646
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad CERA NATURAL X 20 LTS. $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47121701
Bolsas de basura55UnidadBOLSA DE BASURA 70X90X10  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.575 $ 14.575
47131603
Esponjas70UnidadBONOBRILL  $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47121701
Bolsas de basura35UnidadBOLSA DE BASURA 110X120  $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
47131602
Traperos16UnidadTRAPEROS DOBLES  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadPUREX  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131810
Productos para lavar platos20Unidad LAVALOZA X 5 LTS. $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos16Unidad CERA SACHET ROJA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
47131804
Productos de limpieza de amoniaco75LitroCLORINDA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
Total Neto $ 485.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.227
TOTAL OC $ 577.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.