Orden de Compra. Nº3365-115-SE08 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-115-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para mantenimimiento de las cuadras del Batallón de Infantería. "BTAR. SOCIAL SS.LL.CC."
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 40975,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P5UnidadSifones en PSIFON URINARIO CROM 11/4 C/25 $ 8.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.675 $ 40.675
30181506
Urinarios4UnidadUrinariosJUEGO URINARIO MURAL JUI-10 $ 17.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.220 $ 70.220
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanosMONOMANDO LAVATORIO PARMA $ 9.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.572 $ 9.572
31231314
Tubería de goma2UnidadTubería de gomaGOMA CONICA 11/4 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTEFLON 3/4 X 50 MT PREMIUM $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201606
Calafateos3UnidadCalafateosELASTOS 700 TRANS 300ML $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204
51102205
Ácido nalidixico4UnidadÁcido nalidixicoACIDO MURIATICO 5LTS. $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.036 $ 6.036
53131614
Productos para el cuidado de los pies1UnidadProductos para el cuidado de los piesFITTING UNIV MAN PLAST BLANC $ 5.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.182 $ 5.182
30103206
Rejilla de plástico7UnidadRejilla de plásticoREJILLA PILETA 15CM $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766 $ 3.766
31151607
Cadenas corrientes52UnidadCadenas corrientesCADENA PARA TAPON 25CM. $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.652 $ 28.652
40142609
Tapones de tubo52UnidadTapones de tuboTAPON PVC NEGRO 13/4 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.224 $ 16.224
39111801
Resistencias de lámparas1UnidadResistencias de lámparasBALLAST ELECTRONICO 2X40W. $ 5.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.661 $ 5.661
31162407
Pestillos o picaportes5UnidadPestillos o picaportesPICAPORTE ALUMINIO 304 40MM 1U $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.545 $ 7.545
40141901
Mangueras flexibles3UnidadMangueras flexiblesFLEXIBLE AGUA 1/2 HI/HI 40CM. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.035 $ 10.035
Total Neto $ 215.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.975
TOTAL OC $ 256.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.