Orden de Compra. Nº
3365-119-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-109-COT26, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA BIENESTAR SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-119-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-109-COT26, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA BIENESTAR SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
50631,2
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 10
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 10
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA BIDON DE 5 LITROS
$ 5.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.790
$ 29.790
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
BARRE AGUA DE 55 CMS
$ 3.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLON CON MANGO
$ 1.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.090
$ 12.090
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad
MOPA CON CARRO
$ 36.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.914
$ 72.914
12141901
Cloro Cl
18
Unidad
CLORO CORRIENTE BIDON DE 5 LITROS
$ 1.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.644
$ 22.644
47131805
Limpiadores de uso general
18
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA IGUAL O MEJOR QUE CIF CREMA
$ 1.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.438
$ 21.438
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
SOPAPO
$ 1.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.508
$ 6.508
47131805
Limpiadores de uso general
14
Unidad
ESCOBILLA WC CON BASE
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.050
$ 15.050
47131611
Palas para basura
6
Unidad
PALA ASEO PLASTICA
$ 652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.912
$ 3.912
47121806
Escurridor de trapero
24
Unidad
TRAPERO SIMPLE DE 50X50 CMS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131805
Limpiadores de uso general
41
Unidad
PASTILLA WC PACK DE 3 UNIDADES
PASTILLA WC PACK DE 3 UNIDADES
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
47131801
Limpiadores de suelos
18
Unidad
POET AMBIENTAL 360 ML
POET AMBIENTAL 360 ML
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.982
$ 8.982
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad
BOLSA BASURA 70X50 CMS
BOLSA BASURA 70X50 CMS
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.952
$ 8.952
47131805
Limpiadores de uso general
14
Unidad
GUANTES AMARILLOS
GUANTES AMARILLOS
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.104
$ 6.104
Total Neto
$ 266.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.631
TOTAL OC
$ 317.111
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.