Orden de Compra. Nº3365-119-SE08 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-119-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de la cuadra de Slcs., de la Compañia de Telecomunicaciones de la Unidad. "BTAR. SOCIAL. SS.LL.CC." SR.: CARLOS BOCAZ N.
Proveniente de Licitación 3365-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 2397,9045
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1,55UnidadTablero de partículasPLACA MDF 5,5MM DIMEN $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156 $ 4.156
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadLatas de pintura o barnizBARNIZ MARINO LADRILLO 1/4GL. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA EXELSIOR RPOF 5/8X3 $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
31191501
Papeles de lija1UnidadPapeles de lijaLIJA MADERA N 150 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54 $ 54
31162003
Clavos de acabado1UnidadClavos de acabadoCLAVO CTE. 3/4X17 100G $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353 $ 353
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPegamento de purpurinaKLUNTER PREN 60 1/4 GL. $ 4.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.296 $ 4.296
Total Neto $ 12.621
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.398
TOTAL OC $ 15.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.