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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-123-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-112-COT26, ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS ELECTRICOS PARA LA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA UR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
53095,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA |
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Razón Social |
FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA
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R.U.T. |
17.572.366-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELIPE ANDRES CONTRERAS PARRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121602
| Aspiradoras | 1 | Unidad | ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA 20L 1600W | ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA 20L 1600W |
$ 99.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.890
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$ 99.890
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52141510
| Ventiladores | 4 | Unidad | VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 20 PULGADAS | VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED DE 20 PULGADAS |
$ 44.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.560
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$ 179.560
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Total Neto
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$ 279.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.096
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$ 332.546
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.