Orden de Compra. Nº3365-132-SE13 "Adq. de mat. para mant. canchas de instrucción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-132-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Adq. de mat. para mant. canchas de instrucción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 29097,7438
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121522
Alambre desnudo2Unidad(1084658) CONCERTINA ROLLO 10 MT. 300 MM.(1084658) CONCERTINA ROLLO 10 MT. 300 MM. $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.899
31211904
Brochas4Unidad(752894) BROCHA ECONOM 395 3/8X4(752894) BROCHA ECONOM 395 3/8X4 $ 2.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.012 $ 8.010
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad(430676) AGUARRAS MINERAL 1LT.(430676) AGUARRAS MINERAL 1LT. $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.304 $ 2.304
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad(1746189) OLEO BRILL SIPA BASE I 1GL(1746189) OLEO BRILL SIPA BASE I 1GL $ 11.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.178 $ 23.178
31162003
Clavos de acabado2Unidad(135321) CLAVO CTE 3 1/2 2.5 KG(135321) CLAVO CTE 3 1/2 2.5 KG $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
44122107
Grapas2Unidad(196819) GRAPA GALV 1 1.0 KG.(196819) GRAPA GALV 1 1.0 KG. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
11121604
Madera de coníferas15Unidad(570915) POLIN IMPREGNADO 4A5 2.4MM(570915) POLIN IMPREGNADO 4A5 2.4MM $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.810 $ 30.807
11121604
Madera de coníferas10Unidad(6122) PINO DIMENS 1X4 3.2M VOLUM(6122) PINO DIMENS 1X4 3.2M VOLUM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
11121604
Madera de coníferas10Unidad(7218) PINO DIM IMPR 2X6 3.2M(7218) PINO DIM IMPR 2X6 3.2M $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.030 $ 33.025
Total Neto $ 153.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.098
TOTAL OC $ 182.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.