Orden de Compra. Nº
3365-132-SE13
"
Adq. de mat. para mant. canchas de instrucción
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-132-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de mat. para mant. canchas de instrucción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
29097,7438
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121522
Alambre desnudo
2
Unidad
(1084658) CONCERTINA ROLLO 10 MT. 300 MM.
(1084658) CONCERTINA ROLLO 10 MT. 300 MM.
$ 18.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.899
31211904
Brochas
4
Unidad
(752894) BROCHA ECONOM 395 3/8X4
(752894) BROCHA ECONOM 395 3/8X4
$ 2.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.012
$ 8.010
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
(430676) AGUARRAS MINERAL 1LT.
(430676) AGUARRAS MINERAL 1LT.
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.304
$ 2.304
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
(1746189) OLEO BRILL SIPA BASE I 1GL
(1746189) OLEO BRILL SIPA BASE I 1GL
$ 11.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.178
$ 23.178
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad
(135321) CLAVO CTE 3 1/2 2.5 KG
(135321) CLAVO CTE 3 1/2 2.5 KG
$ 2.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.150
$ 5.150
44122107
Grapas
2
Unidad
(196819) GRAPA GALV 1 1.0 KG.
(196819) GRAPA GALV 1 1.0 KG.
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
11121604
Madera de coníferas
15
Unidad
(570915) POLIN IMPREGNADO 4A5 2.4MM
(570915) POLIN IMPREGNADO 4A5 2.4MM
$ 2.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.810
$ 30.807
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
(6122) PINO DIMENS 1X4 3.2M VOLUM
(6122) PINO DIMENS 1X4 3.2M VOLUM
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
(7218) PINO DIM IMPR 2X6 3.2M
(7218) PINO DIM IMPR 2X6 3.2M
$ 3.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.030
$ 33.025
Total Neto
$ 153.146
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.098
TOTAL OC
$ 182.244
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.