Orden de Compra. Nº3365-137-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-142-COT25,ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UR, SICE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-142-COT25,ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UR, SICE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 211945
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESTIR SPA
Razón Social JESTIR SPA
R.U.T. 78.124.626-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JESTIR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4CartuchoTINTA PG210  $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
44103105
Cartuchos de tinta4CartuchoTINTA CL211  $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
43201811
DVD de lectura y escritura2UnidadTORRE DVD 50 UNIDADES  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware3UnidadADAPTADOR RJ45 USB  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware3UnidadINYECTOR POE UBIQUITI 24V 60W  $ 25.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware7UnidadJACK RJ45 CAT6  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad30UnidadMOUSE HP USB M10 ALÁMBRICO O SUPERIOR  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
43211706
Teclados10UnidadTECLADO HP 150 AL´MBRICO USB O SUPERIOR  $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware10UnidadPORTA MÓDULO UNIVERSAL 100X50  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103103
Tóner20UnidadTÓNER BROTHER TN 1060  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
44103103
Tóner3UnidadDRUM BROTHER 820DRUM BROTHER 820 $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
44103103
Tóner3UnidadTÓNER CANON 128TÓNER CANON 128 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
44103103
Tóner8UnidadTÓNER BROTHER TN2370TÓNER BROTHER TN2370 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
44103103
Tóner5UnidadTÓNER BROTHER TN3479TÓNER BROTHER TN3479 $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
Total Neto $ 1.115.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.945
TOTAL OC $ 1.327.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.