Orden de Compra. Nº
3365-137-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-142-COT25,ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UR, SICE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-137-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-142-COT25,ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UR, SICE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
211945
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JESTIR SPA
Razón Social
JESTIR SPA
R.U.T.
78.124.626-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JESTIR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
4
Cartucho
TINTA PG210
$ 18.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.200
$ 73.200
44103105
Cartuchos de tinta
4
Cartucho
TINTA CL211
$ 22.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.200
$ 89.200
43201811
DVD de lectura y escritura
2
Unidad
TORRE DVD 50 UNIDADES
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware
3
Unidad
ADAPTADOR RJ45 USB
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.300
$ 24.300
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware
3
Unidad
INYECTOR POE UBIQUITI 24V 60W
$ 25.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.200
$ 76.200
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware
7
Unidad
JACK RJ45 CAT6
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
30
Unidad
MOUSE HP USB M10 ALÁMBRICO O SUPERIOR
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
43211706
Teclados
10
Unidad
TECLADO HP 150 AL´MBRICO USB O SUPERIOR
$ 16.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
43201552
Adaptadores de telefonía o hardware
10
Unidad
PORTA MÓDULO UNIVERSAL 100X50
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44103103
Tóner
20
Unidad
TÓNER BROTHER TN 1060
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
44103103
Tóner
3
Unidad
DRUM BROTHER 820
DRUM BROTHER 820
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
44103103
Tóner
3
Unidad
TÓNER CANON 128
TÓNER CANON 128
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
44103103
Tóner
8
Unidad
TÓNER BROTHER TN2370
TÓNER BROTHER TN2370
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
44103103
Tóner
5
Unidad
TÓNER BROTHER TN3479
TÓNER BROTHER TN3479
$ 14.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
Total Neto
$ 1.115.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 211.945
TOTAL OC
$ 1.327.445
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.