Orden de Compra. Nº3365-168-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11-LE20, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PABELLÓN COMANDANCIA, CINE Y BUNKER DEL REGIMIENTO N.º 6 “CHACABUCO” Y LÍNEAS AÉREAS DESNUDAS DE LA CLA N.° 4 “CONCEPCIÓN”."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-168-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-11-LE20, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PABELLÓN COMANDANCIA, CINE Y BUNKER DEL REGIMIENTO N.º 6 “CHACABUCO” Y LÍNEAS AÉREAS DESNUDAS DE LA CLA N.° 4 “CONCEPCIÓN”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 1708403,43
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Bio Ingenieros SpA
Razón Social SOCIEDAD BIO INGENIEROS SPA
R.U.T. 76.897.219-2
Sucursal Soc. Bio Ingenieros SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL BUNKER.Mant y Rep. electrica Bunker. $ 5.630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630.252 $ 5.630.252
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS AÉREAS DESNUDAS DE LA CLA N.° 4 “CONCEPCIÓN.Mant y Rep. electrica CLA N 4. $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345
Total Neto $ 8.991.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.708.403
TOTAL OC $ 10.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.