Orden de Compra. Nº3365-171-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-188-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA PARA SECC. 3RA OPERACIONES DE LA UR, cb1 sandoval"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-171-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-188-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA PARA SECC. 3RA OPERACIONES DE LA UR, cb1 sandoval
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 30083,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta9CajaLAPIZ PASTA AZUL CAJA 12 UNIDADES  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.891 $ 9.891
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE OFICIO  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
14111531
Libros o cuadernos de registro106UnidadBLOCK DE ANILLA 80 HOJAS 19,7X15,6 CMS  $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.724 $ 111.724
Total Neto $ 158.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.084
TOTAL OC $ 188.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.