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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-171-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-188-COT25, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA PARA SECC. 3RA OPERACIONES DE LA UR, cb1 sandoval |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
30083,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 9 | Caja | LAPIZ PASTA AZUL CAJA 12 UNIDADES | |
$ 1.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.891
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$ 9.891
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | RESMA DE OFICIO | |
$ 3.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.720
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$ 36.720
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 106 | Unidad | BLOCK DE ANILLA 80 HOJAS 19,7X15,6 CMS | |
$ 1.054,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.724
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$ 111.724
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Total Neto
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$ 158.335
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.084
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$ 188.419
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.