Orden de Compra. Nº3365-180-SE09 "Adquisición de materiales para mant., y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-180-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 21809,2051
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas15Unidad MANILLA ARCO CROMO $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.085 $ 5.092
46171501
Candados96Unidad PORTACANDADO 915 11/ $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.424 $ 23.394
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Unidad INTER 9/12 10A 250V. $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642 $ 642
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Unidad INTER 9/24 10A 250V $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728
31162506
Soporte de pared2Unidad SOPORTE PAPEL HIGIENICO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
41104117
Porta especímenes1Unidad PORTA PAPEL CONTIEMPO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
40141703
Boquillas de ducha1Unidad TORTUGA DUAL POLICAR $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
39101610
ampolletas de filamento1Unidad AMP. SILICA 60W. E27 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349 $ 349
39111801
Resistencias de lámparas8Unidad BALLAST ELECTRONICO $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.056 $ 55.059
40141742
Atomizadores9Unidad AIREADOR NEOPERL HE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.828 $ 18.832
31161601
Pernos de anclaje8Unidad PERNO COC RED 5/32X2 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
Total Neto $ 114.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.809
TOTAL OC $ 136.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.