Orden de Compra. Nº
3365-180-SE09
"
Adquisición de materiales para mant., y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-180-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para mant., y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
21809,2051
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46151601
Manillas
15
Unidad
MANILLA ARCO CROMO
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.085
$ 5.092
46171501
Candados
96
Unidad
PORTACANDADO 915 11/
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.424
$ 23.394
30141507
Aislamiento de tabla rígida
1
Unidad
INTER 9/12 10A 250V.
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
30141507
Aislamiento de tabla rígida
1
Unidad
INTER 9/24 10A 250V
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 728
$ 728
31162506
Soporte de pared
2
Unidad
SOPORTE PAPEL HIGIENICO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
41104117
Porta especímenes
1
Unidad
PORTA PAPEL CONTIEMPO
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
40141703
Boquillas de ducha
1
Unidad
TORTUGA DUAL POLICAR
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
39101610
ampolletas de filamento
1
Unidad
AMP. SILICA 60W. E27
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349
$ 349
39111801
Resistencias de lámparas
8
Unidad
BALLAST ELECTRONICO
$ 6.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.056
$ 55.059
40141742
Atomizadores
9
Unidad
AIREADOR NEOPERL HE
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.828
$ 18.832
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad
PERNO COC RED 5/32X2
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
Total Neto
$ 114.785
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.809
TOTAL OC
$ 136.594
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.