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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-183-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PINTADO PABELLON ENFERMERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD.
( SODIMAC LOS CARRERA Nº 1175 ) |
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Proveniente de Licitación
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3365-43-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
60844,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 8 | Galón | Pinturas al esmalte | ESMALTE GRIS MAQ. |
$ 7.239,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.912
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$ 57.912
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31211904
| BROCHAs MASTER | 6 | Unidad | BROCHAs MASTER | BROCHA LIZACAL 4" |
$ 1.776,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.656
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$ 10.656
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31211506
| Pinturas de látex | 10 | Tineta | Pinturas de látex | LATEX BASE P 5GL. |
$ 23.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.960
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$ 234.960
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31211906
| Rodillos de pintar | 8 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLO CHIP 23 CMS. |
$ 1.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.576
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$ 12.576
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31191501
| Papeles de lija | 2 | Pack | Papeles de lija | PACK. LIJA MADERA |
$ 2.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.128
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$ 4.128
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Total Neto
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$ 320.232
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.844
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$ 381.076
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.