Orden de Compra. Nº
3365-191-SE07
"
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS UNIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-191-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS UNIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. GRAV. INF.,TRIB. Y SALA MUSC.RANCHO TROP. (22/04/010)
Proveniente de Licitación
3365-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
-1
Impuesto
109283,82
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
8
Galón
Pinturas aceitosas
OLEO BR. CONTRAT. B/ PASTEL 5 GL.
$ 26.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.448
$ 213.448
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Bolsa
Instalación o reparación de paredes
PASTA MURO F-15 TAJAMAR
$ 7.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.176
$ 7.176
11101506
Yeso
1
Bolsa
Yeso
YESO VOLCAN SUPER BOLSA 30
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
30111601
Cemento
3
Unidad
Cemento
CEMTO. BIO-BIO ESPECIAL
$ 3.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.724
$ 11.724
39111503
Dispositivos de pared
6
Unidad
Dispositivos de pared
APLIQ. EXTERIOR SATINAD.
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.496
$ 65.496
31211904
Brochas
4
Unidad
Brochas
LIZCAL PROF. 5/8X4
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad
Pinturas al esmalte
ESM. CERELUXE BCO. 1 GL.
$ 9.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.402
$ 54.402
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
Papeles de lija
LIJA MADERA A 257 100 PAck 5
$ 2.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.172
$ 2.172
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Pinturas al esmalte
LATEX EXTRACUBR. BASE P 5GL.
$ 23.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.992
$ 46.992
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
BROCHA PROFESIONAL . 5/8X1
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
31201503
Cintas adhesivas de protección
4
Unidad
Cintas adhesivas de protección
CINTA ENMASCARAR TESA 24 M.M. X 4
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.052
$ 2.052
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Pinturas al esmalte
ESMALTE CERELUXE NEGRO 1/4 GL.
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
31211904
BROCHAs MASTER
4
Unidad
BROCHAs MASTER
BROCHA PROFESIONAL . 5/8X2
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 c
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
31211604
Diluyentes para pinturas
9
Litro
Diluyentes para pinturas
AGUARRAS MINERAL 5 LTR.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.177
$ 30.177
31211501
Pinturas, esmalte oleos, al agua, acrílicos, diluyentes, ets., conforme a cotización
3
Tineta
Pinturas, esmalte oleos, al agua, acrílicos, diluyentes, ets., conforme a cotización
OLEO HABIT. BLANCO 5 GL.
$ 38.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.551
$ 115.551
Total Neto
$ 575.178
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.284
TOTAL OC
$ 684.462
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.