Orden de Compra. Nº3365-191-SE07 "MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-191-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2007
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. GRAV. INF.,TRIB. Y SALA MUSC.RANCHO TROP. (22/04/010)
Proveniente de Licitación 3365-43-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 109283,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8GalónPinturas aceitosasOLEO BR. CONTRAT. B/ PASTEL 5 GL. $ 26.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.448 $ 213.448
72101607
Instalación o reparación de paredes1BolsaInstalación o reparación de paredesPASTA MURO F-15 TAJAMAR $ 7.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176
11101506
Yeso1BolsaYesoYESO VOLCAN SUPER BOLSA 30 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
30111601
Cemento3UnidadCementoCEMTO. BIO-BIO ESPECIAL $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.724 $ 11.724
39111503
Dispositivos de pared6UnidadDispositivos de paredAPLIQ. EXTERIOR SATINAD. $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.496 $ 65.496
31211904
Brochas4UnidadBrochasLIZCAL PROF. 5/8X4 $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadPinturas al esmalteESM. CERELUXE BCO. 1 GL. $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.402 $ 54.402
31191501
Papeles de lija1UnidadPapeles de lijaLIJA MADERA A 257 100 PAck 5 $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172 $ 2.172
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPinturas al esmalteLATEX EXTRACUBR. BASE P 5GL. $ 23.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.992 $ 46.992
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA PROFESIONAL . 5/8X1 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCintas adhesivas de protecciónCINTA ENMASCARAR TESA 24 M.M. X 4 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.052
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPinturas al esmalteESMALTE CERELUXE NEGRO 1/4 GL. $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
31211904
BROCHAs MASTER4UnidadBROCHAs MASTERBROCHA PROFESIONAL . 5/8X2 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 c $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
31211604
Diluyentes para pinturas9LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS MINERAL 5 LTR. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.177 $ 30.177
31211501
Pinturas, esmalte oleos, al agua, acrílicos, diluyentes, ets., conforme a cotización3TinetaPinturas, esmalte oleos, al agua, acrílicos, diluyentes, ets., conforme a cotizaciónOLEO HABIT. BLANCO 5 GL. $ 38.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.551 $ 115.551
Total Neto $ 575.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.284
TOTAL OC $ 684.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.