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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-192-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNDAD
( ECON. CENTRAL. ) |
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Proveniente de Licitación
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3365-43-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4590,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121612
| Cuchillos Cartoneros | 1 | Unidad | Cuchillos Cartoneros | CUCHILLO CART. 3 POS. STANLEY |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.193
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$ 4.193
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27111909
| Espátulas | 2 | Unidad | Espátulas | ESPATULA 80 M.M. |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596
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$ 1.596
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60121245
| Extensores de lienzo | 2 | Unidad | Extensores de lienzo | EXTENSOR TELESCOPICO HASTA 3 |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.698
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$ 5.698
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44121612
| Cuchillos Cartoneros | 1 | Unidad | Cuchillos Cartoneros | SET. RPTO. P/CUCH. CART. 101 MM |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.840
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$ 1.840
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24102007
| Molinete para almacenar en estantes | 1 | Unidad | Molinete para almacenar en estantes | MOLINETE GRAVILLANTE ZINC. |
$ 10.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.832
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$ 10.832
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Total Neto
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$ 24.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.590
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$ 28.749
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.