Orden de Compra. Nº
3365-212-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-235-COT25,ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UR
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-212-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-235-COT25,ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
117652,56
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEINSUR
Razón Social
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES LIMITADA
R.U.T.
77.631.234-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEINSUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
25
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 4X500
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
PAPEL HIGUIENICO 22 MTS 48 UNIDADES
$ 9.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.713
$ 28.713
47121605
Limpiadores de suelo
70
Unidad
LIMPIA PISOS DESINFECTANTE TRADICIONAL PRIMAVERA 1 LITRO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
53102404
Mallas o patas
5
Unidad
CAJA DE COFIAS COLOR NEGRO DE 100 UNIDADES
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
MOPA ALGODON 300G
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.250
$ 22.250
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
BALDE CON ESCURRIDOR 13 LT
BALDE CON ESCURRIDOR 13 LT
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
2
Unidad
ROLLO FILM 1400X12X9MIC 30CM ANCHO
ROLLO FILM 1400X12X9MIC 30CM ANCHO
$ 26.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.764
$ 53.764
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
GUANTE ACERADO
GUANTE ACERADO
$ 11.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.832
$ 22.832
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA DE BASURA 50X55
BOLSA DE BASURA 50X55
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
TOALLA 2X250 RESISTENTE
TOALLA 2X250 RESISTENTE
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
Total Neto
$ 619.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.653
TOTAL OC
$ 736.877
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.