Orden de Compra. Nº3365-212-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-235-COT25,ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UR "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-212-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-235-COT25,ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 117652,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEINSUR
Razón Social FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES LIMITADA
R.U.T. 77.631.234-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEINSUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico25UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 4X500  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111704
Papel higiénico3UnidadPAPEL HIGUIENICO 22 MTS 48 UNIDADES  $ 9.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.713 $ 28.713
47121605
Limpiadores de suelo70UnidadLIMPIA PISOS DESINFECTANTE TRADICIONAL PRIMAVERA 1 LITRO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
53102404
Mallas o patas5UnidadCAJA DE COFIAS COLOR NEGRO DE 100 UNIDADES  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPA ALGODON 300G  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDE CON ESCURRIDOR 13 LTBALDE CON ESCURRIDOR 13 LT $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2UnidadROLLO FILM 1400X12X9MIC 30CM ANCHOROLLO FILM 1400X12X9MIC 30CM ANCHO $ 26.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.764 $ 53.764
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2UnidadGUANTE ACERADOGUANTE ACERADO $ 11.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.832 $ 22.832
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA 50X55BOLSA DE BASURA 50X55 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLA 2X250 RESISTENTETOALLA 2X250 RESISTENTE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 619.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.653
TOTAL OC $ 736.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.