Orden de Compra. Nº3365-213-SE09 "Adquisición de materiales para mant., y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-213-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant., y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna *
Impuesto 13242,468
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 3 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
31211904
Brochas3Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X2 $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.268
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad SPRAY ESMALTE MARSON BCO/BR 485M $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.184 $ 6.184
11121611
Tablero de partículas1Unidad SIPALINA G-1HIDRORE BLANCA $ 23.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.605 $ 23.605
31211906
Rodillos de pintar6Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18C. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1Unidad PERFIL ANGULO DOB. 20X20X2MM $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.639 $ 2.639
11162111
Malla1Unidad MALLA MOQUITERO Nº14 0.6X3M. $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
40141716
Sifones en P8Unidad SIFON LOA S/C ENTR 11/2 -11/4 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.687
Total Neto $ 69.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.242
TOTAL OC $ 82.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.