Orden de Compra. Nº3365-222-SE14 "Adquisición de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-222-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 40927,5162
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT.(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT. $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
31211904
Brochas2Unidad(495492) BROCHA CONDOR 5/8 X 4 (20)(495492) BROCHA CONDOR 5/8 X 4 (20) $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.088 $ 5.087
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad(1558153) OLEO SEMIBR PROF GRIS PERLA 1G.(1558153) OLEO SEMIBR PROF GRIS PERLA 1G. $ 14.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.063 $ 14.063
31211904
Brochas2Unidad(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60)(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60) $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816
72102004
Revestimientos impermeables1Unidad(480959) MARMOLINA EF-2 TAJ BLANCO 5 GL.(480959) MARMOLINA EF-2 TAJ BLANCO 5 GL. $ 19.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.243 $ 19.243
31211506
Pinturas de látex3Unidad(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL $ 34.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.742 $ 104.741
31211506
Pinturas de látex1Unidad(974560) LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL(974560) LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL $ 34.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.914 $ 34.914
31211906
Rodillos de pintar6Unidad(2041332) ROD LANA TERMOFUS 18 CMS.(2041332) ROD LANA TERMOFUS 18 CMS. $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.303
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad(11197) DILUYENTE SINTETICO 1 LT.(11197) DILUYENTE SINTETICO 1 LT. $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.711 $ 3.711
31191501
Papeles de lija10Unidad(759651) LIJA MADERA N 120(759651) LIJA MADERA N 120 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 595
31191501
Papeles de lija10Unidad(759635) LIJA MADERA N 80(759635) LIJA MADERA N 80 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 595
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad(834785) MUTITECHO ROJO COLONIAL 1 GL.(834785) MUTITECHO ROJO COLONIAL 1 GL. $ 16.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.537 $ 16.537
Total Neto $ 215.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.928
TOTAL OC $ 256.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.