Orden de Compra. Nº
3365-222-SE14
"
Adquisición de materiales para mant. y reparación
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-222-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
40927,5162
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT.
(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT.
$ 1.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.804
$ 3.804
31211904
Brochas
2
Unidad
(495492) BROCHA CONDOR 5/8 X 4 (20)
(495492) BROCHA CONDOR 5/8 X 4 (20)
$ 2.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.088
$ 5.087
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
(1558153) OLEO SEMIBR PROF GRIS PERLA 1G.
(1558153) OLEO SEMIBR PROF GRIS PERLA 1G.
$ 14.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.063
$ 14.063
31211904
Brochas
2
Unidad
(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60)
(495468) BROCHA CONDOR 5/8X2 (60)
$ 1.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.816
$ 3.816
72102004
Revestimientos impermeables
1
Unidad
(480959) MARMOLINA EF-2 TAJ BLANCO 5 GL.
(480959) MARMOLINA EF-2 TAJ BLANCO 5 GL.
$ 19.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.243
$ 19.243
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad
(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL
(936413) LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL
$ 34.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.742
$ 104.741
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
(974560) LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL
(974560) LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL
$ 34.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.914
$ 34.914
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
(2041332) ROD LANA TERMOFUS 18 CMS.
(2041332) ROD LANA TERMOFUS 18 CMS.
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.304
$ 8.303
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad
(11197) DILUYENTE SINTETICO 1 LT.
(11197) DILUYENTE SINTETICO 1 LT.
$ 1.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.711
$ 3.711
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
(759651) LIJA MADERA N 120
(759651) LIJA MADERA N 120
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 595
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
(759635) LIJA MADERA N 80
(759635) LIJA MADERA N 80
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 595
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
(834785) MUTITECHO ROJO COLONIAL 1 GL.
(834785) MUTITECHO ROJO COLONIAL 1 GL.
$ 16.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.537
$ 16.537
Total Neto
$ 215.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.928
TOTAL OC
$ 256.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.