Orden de Compra. Nº3365-252-SE13 "Adquisición de materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-252-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 63855,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIJASE
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA
R.U.T. 10.582.738-5
Sucursal DIJASE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico440UnidadHIGIENICO FAVORITA DE 50 MTS.HIGIENICO FAVORITA DE 50 MTS. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
47121701
Bolsas de basura167UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.094 $ 47.094
47131603
Esponjas95UnidadESPONJA MULTIUSOESPONJA MULTIUSO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.125 $ 7.125
47131611
Palas para basura53UnidadPALA CON MANGOPALA CON MANGO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560
47131615
Escobillones52UnidadESCOBILLON DOMESTICO LASSERESCOBILLON DOMESTICO LASSER $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.940 $ 43.940
47131810
Productos para lavar platos52UnidadLAVALOZA 500CC. (71X1)LAVALOZA 500CC. (71X1) $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.360 $ 35.360
53131606
Desodorantes90UnidadDESODORANTE SPRAYDESODORANTE SPRAY $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
Total Neto $ 336.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.855
TOTAL OC $ 399.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.