Orden de Compra. Nº
3365-259-SE10
"
Adq. de Elementos, Casino de Suboficiales
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-259-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de Elementos, Casino de Suboficiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
3365-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
16469,41641
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
LIMPIA SUPERFICIE
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.438
$ 3.439
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPEROS SIMPLES
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.115
$ 2.115
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.594
$ 3.595
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
PATO PURIFIC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.294
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
VIM LÍQUIDO
$ 1.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.618
$ 3.618
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
TRAPEROS DOBLES
$ 783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.349
$ 2.350
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA 2X250
$ 6.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.952
$ 12.951
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
CERA LÍQUIDA
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.082
$ 5.082
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.731
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA
$ 982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.964
$ 1.964
39101601
ampolletas halógenas
14
Unidad
AMPOLLETAS BAJO CONSUMO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.528
$ 17.529
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
HIGIÉNICO 4X500
$ 5.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.696
$ 10.696
39101601
ampolletas halógenas
25
Unidad
AMPOLLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.353
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Litro
LT. DE CLORO
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.288
$ 2.286
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
PQTE. BOLSA DE BASURA 80X120
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.479
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 86.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.469
TOTAL OC
$ 103.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.