Orden de Compra. Nº3365-259-SE10 "Adq. de Elementos, Casino de Suboficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-259-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Elementos, Casino de Suboficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3365-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 16469,41641
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad LIMPIA SUPERFICIE $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.438 $ 3.439
47131618
Mopas húmedas3Unidad TRAPEROS SIMPLES $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115 $ 2.115
47131615
Escobillones3Unidad ESCOBILLONES $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.594 $ 3.595
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad PATO PURIFIC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad VIM LÍQUIDO $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.618 $ 3.618
47131618
Mopas húmedas3Unidad TRAPEROS DOBLES $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349 $ 2.350
14111703
Toallas de papel2Unidad TOALLA 2X250 $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.952 $ 12.951
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad CERA LÍQUIDA $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.082 $ 5.082
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.731
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad CIF CREMA $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964 $ 1.964
39101601
ampolletas halógenas14Unidad AMPOLLETAS BAJO CONSUMO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.528 $ 17.529
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad HIGIÉNICO 4X500 $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
39101601
ampolletas halógenas25Unidad AMPOLLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
47131803
Desinfectantes domésticos8Litro LT. DE CLORO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288 $ 2.286
47121701
Bolsas de basura3Paquete PQTE. BOLSA DE BASURA 80X120 $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479
47121701
Bolsas de basura4Paquete PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 86.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.469
TOTAL OC $ 103.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.