Orden de Compra. Nº3365-262-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SALA DE REUNIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-262-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SALA DE REUNIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 7488,0634
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared1Unidad SOPORTE PROYECTOR ATORNILLABLE (1476335) $ 19.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.353 $ 19.353
39121202
Canalización eléctrica6Unidad CANALETA 40X16MM 2MT STANDARD (459100) $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.434
27111704
Enchufes1Unidad TOMA DOBLE 2P+T10A 250VARM BCO (742198) $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001 $ 1.001
24112404
Caja1Unidad CAJA UNIVERSAL SOBREP 124X80X45MM (56278) $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062 $ 1.062
26121505
Alambre para artefactos1Unidad ALAMBRE NYA 2,5X25M ROJO CO (244996) $ 4.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281 $ 4.281
26121505
Alambre para artefactos1Unidad ALAMBRE NYA 2.5 X 25M BLANCO C (244333) $ 4.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281 $ 4.281
Total Neto $ 39.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.488
TOTAL OC $ 46.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.