Orden de Compra. Nº3365-265-SE09 "Adquisición de materiales y útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-265-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales y útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 92659,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos15Bidón LABALOZA X 5 LTS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47121701
Bolsas de basura40Unidad BOLSA DE BASURA 110X120 $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPEROS DOBLES $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131615
Escobillones20Unidad ESCOBILLONES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía50Unidad PASTILLAS URINARIAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad CLORO LT. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47131803
Desinfectantes domésticos36Unidad PUREX $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131603
Esponjas50Unidad ESPONJAS BONOBRILL AMARILLA C/VERDE $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131603
Esponjas20Unidad PAÑOS SPONGI $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
47131618
Mopas húmedas10Unidad MOPAS COMPLETAS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
14111704
Papel higiénico2Unidad HIGIENICO 4X500 MT. $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
47121701
Bolsas de basura50Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
47131611
Palas para basura10Unidad PALAS $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Unidad CERA LIQUIDA P/PLASTICOS X 20 LTS. $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131618
Mopas húmedas20Unidad BARRE AGUA $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
14111704
Papel higiénico6Unidad BOLSA HIGIENICO CONFOT X 48 $ 10.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.056 $ 61.056
Total Neto $ 487.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.660
TOTAL OC $ 580.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.