Orden de Compra. Nº3365-278-SE12 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-278-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 287331,1024
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas76Unidad BROCHA ECONOM 395 3/8 X 3 (752924) $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.488 $ 67.505
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad OLEO SEMIB PROF GRIS PER 1/4 GL (1558161) $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.899
31211904
Brochas10Unidad BROCHA CONDOR 5/8X4 (20) (495492) $ 3.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.610 $ 30.613
31191501
Papeles de lija60Unidad LIJA MADERA N 80 (759635) $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.277
26121637
Cable de fibra óptica de exterior2Unidad EXTENS TELESC M4.9 FIBRAVIDRIO (149497X) $ 7.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.668 $ 14.669
31211505
Pinturas aceitosas20Unidad LATEX EXTRACUBR BASE P 5 GL (936413) $ 25.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.480 $ 519.479
31211505
Pinturas aceitosas13Unidad LATEX EXTRACUBRI BASE I 5GL (1654802) $ 25.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.662 $ 337.661
31211505
Pinturas aceitosas5Unidad OLEO SEMIBR PROF BLANCO 5 GL (1558064) $ 50.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.145 $ 253.147
31211906
Rodillos de pintar40Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751) $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.748
31191501
Papeles de lija70Unidad LIJA MADERA N 120 (759651) $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.765
31211504
Pinturas de cobertura25Unidad PASTA MURO F-15 TAJAMAR 1 GL (480886) $ 2.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.798
15121802
Lubricantes anticorrosivos8Unidad ANTICORROSIVO WD40 311 GR (95001) $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.608 $ 27.612
31211604
Diluyentes para pinturas12Litro AGUARRAS MINERAL 5 LT (625329) $ 5.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.096 $ 69.096
Total Neto $ 1.512.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.331
TOTAL OC $ 1.799.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.