Orden de Compra. Nº3365-279-SE13 "Adquisición de materiales para la enfermería"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-279-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para la enfermería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 16798,6961
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas2Unidad(1489682) MANILLA PLAST CROMADA HUMBOLDT(1489682) MANILLA PLAST CROMADA HUMBOLDT $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.687
40141702
Grifos2Unidad(387878) VALVULA ADMISION 15/16(387878) VALVULA ADMISION 15/16 $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.566 $ 4.566
40141716
Sifones en P3Unidad(57592) FLAPPER C/CAD 22CM ACERO INOX(57592) FLAPPER C/CAD 22CM ACERO INOX $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.006
30181506
Urinarios2Unidad(383015) JUEGO URINARIO MURAL JU 1-1001(383015) JUEGO URINARIO MURAL JU 1-1001 $ 22.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.160 $ 45.160
40141702
Grifos1Unidad(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849
30181511
Inodoros2Unidad(10251) ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO(10251) ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
40141716
Sifones en P3Unidad(180939) SIFON MOB. MULTIUSO 66CM BLCO(180939) SIFON MOB. MULTIUSO 66CM BLCO $ 3.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.404 $ 10.404
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad(43972X) AGOREX 700 BCO 300 ML.(43972X) AGOREX 700 BCO 300 ML. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31231313
Tubería de plástico2Unidad(271802) TAPA PVC-S 110 MM GRIS CEM(271802) TAPA PVC-S 110 MM GRIS CEM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31191501
Papeles de lija1Unidad(760242) LIJA P/METAL 9X11 N 80(760242) LIJA P/METAL 9X11 N 80 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad(1071432) ADHE PVC OATEY 118ML PE HUME(1071432) ADHE PVC OATEY 118ML PE HUME $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651 $ 1.651
15111509
Gas metilacetileno propadieno (MAPP)1Unidad(721093) BALON GAS DESECHABLE 190 GR.(721093) BALON GAS DESECHABLE 190 GR. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
Total Neto $ 88.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.799
TOTAL OC $ 105.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.