Orden de Compra. Nº
3365-279-SE13
"
Adquisición de materiales para la enfermería
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-279-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para la enfermería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3365-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
16798,6961
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46151601
Manillas
2
Unidad
(1489682) MANILLA PLAST CROMADA HUMBOLDT
(1489682) MANILLA PLAST CROMADA HUMBOLDT
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.687
40141702
Grifos
2
Unidad
(387878) VALVULA ADMISION 15/16
(387878) VALVULA ADMISION 15/16
$ 2.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.566
$ 4.566
40141716
Sifones en P
3
Unidad
(57592) FLAPPER C/CAD 22CM ACERO INOX
(57592) FLAPPER C/CAD 22CM ACERO INOX
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.005
$ 4.006
30181506
Urinarios
2
Unidad
(383015) JUEGO URINARIO MURAL JU 1-1001
(383015) JUEGO URINARIO MURAL JU 1-1001
$ 22.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.160
$ 45.160
40141702
Grifos
1
Unidad
(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA
(1495518) MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA
$ 6.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.849
$ 6.849
30181511
Inodoros
2
Unidad
(10251) ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO
(10251) ASIENTO WC UNIVERSAL BLANCO
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
40141716
Sifones en P
3
Unidad
(180939) SIFON MOB. MULTIUSO 66CM BLCO
(180939) SIFON MOB. MULTIUSO 66CM BLCO
$ 3.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.404
$ 10.404
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
(43972X) AGOREX 700 BCO 300 ML.
(43972X) AGOREX 700 BCO 300 ML.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
(271802) TAPA PVC-S 110 MM GRIS CEM
(271802) TAPA PVC-S 110 MM GRIS CEM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
(760242) LIJA P/METAL 9X11 N 80
(760242) LIJA P/METAL 9X11 N 80
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
(1071432) ADHE PVC OATEY 118ML PE HUME
(1071432) ADHE PVC OATEY 118ML PE HUME
$ 1.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.651
$ 1.651
15111509
Gas metilacetileno propadieno (MAPP)
1
Unidad
(721093) BALON GAS DESECHABLE 190 GR.
(721093) BALON GAS DESECHABLE 190 GR.
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419
$ 419
Total Neto
$ 88.414
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.799
TOTAL OC
$ 105.213
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.