Orden de Compra. Nº3365-288-SE19 "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA,CANALES Y BAJADAS DE AGUA DE LOS TALLERES DEL PELOTÓN DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA CLA N° 4 “CONCEPCIÓN”"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-288-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA,CANALES Y BAJADAS DE AGUA DE LOS TALLERES DEL PELOTÓN DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA CLA N° 4 “CONCEPCIÓN”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 1263500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Arnoldo
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EDUARDO MENDEZ EIRL
R.U.T. 76.802.545-2
Sucursal Eduardo Arnoldo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadCONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA, CANALES Y BAJADA DE AGUA DE LOS TALLERES DEL PELOTÓN DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA N°4 "CONCEPCIÓN"CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA, CANALES Y BAJADA DE AGUA DE LOS TALLERES DEL PELOTÓN DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA N°4 "CONCEPCIÓN" $ 6.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650.000 $ 6.650.000
Total Neto $ 6.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.263.500
TOTAL OC $ 7.913.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.