Orden de Compra. Nº3365-289-SE09 "Adquisición de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-289-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 31090,555
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas7Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 4 $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.062 $ 20.059
31211904
Brochas6Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 2 1/ $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.448 $ 11.448
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad DILUYENTE SINTETICO 1LT. $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.135 $ 6.135
60121001
Pinturas2Unidad PZA/FACHADA BCO 1GL. $ 11.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.420 $ 22.420
60121001
Pinturas2Unidad ESM. CERELUXE BERMELON 1GL. $ 11.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.932 $ 23.932
60121001
Pinturas2Unidad ESM. CERELUXE NEGRO 1GL. $ 11.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.932 $ 23.932
60121001
Pinturas3Unidad ESM SINT SIPALUX RJ COL 1GL. $ 12.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.138 $ 36.138
31211906
Rodillos de pintar6Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18C. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.536 $ 10.536
20101801
Cernedores de cables5Unidad PIOLA POLIP-TRENZ 16MM BL. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.035
Total Neto $ 163.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.091
TOTAL OC $ 194.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.