Orden de Compra. Nº3365-290-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-290-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 4018,31
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol6Unidad(2196107) SPRAY QC BLANCO BRI 283 GR.(2196107) SPRAY QC BLANCO BRI 283 GR. $ 1.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.626 $ 10.626
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT.(430676) AGUARRAS MINERAL 1 LT. $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536 $ 2.536
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTOR YSC CRS PFN 8X2 1 2 100UN.TOR YSC CRS PFN 8X2 1 2 100UN. $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518 $ 2.518
31191509
Pulidores abrasivos1Unidad(557633) LIMPIA METALES BRASO 200CC(557633) LIMPIA METALES BRASO 200CC $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
26121505
Alambre para artefactos1Unidad(298883) ALAMBRE NEGR REC 18 DISP 1 KG(298883) ALAMBRE NEGR REC 18 DISP 1 KG $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.524
Total Neto $ 21.149
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.018
TOTAL OC $ 25.167


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.