Orden de Compra. Nº3365-293-SE09 "Adquisición de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-293-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 44850,45
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad TAPAGOTERAS KLUNTER GL. $ 9.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.922 $ 56.919
27111909
Espátulas6Unidad ESPATULA 40MM. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
31231302
Tubería de cobre1Unidad CAÑERIA COBRE L 3/8X1.0MT. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31231302
Tubería de cobre1Unidad CODO BR 90º 3/8 SO/SO 1UN. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
31231302
Tubería de cobre1Unidad COPLA BR 1/2X3/8 SO/SO 1UN. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas2Unidad FLEXIBLE MONOB M1OXHI 1/2 30CM. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
11101716
Estaño1Unidad SOLD ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE $ 4.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.297 $ 4.297
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4 X 50MT. PREMIUM $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
31191501
Papeles de lija2Unidad LIJA P/METAL 9X11 Nº100 1/2 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498 $ 498
15111508
Gas de gasógeno, de carbón3Unidad BALON DE GAS DESECHABLE 190GRS. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
27111508
Sierras1Unidad HOJA DE SIERRA SANDFLEX 24 DIEN. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
31211904
Brochas2Unidad BROCHA ESM AL AGUA /LATEX 1P. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
31211904
Brochas2Unidad BROCH ESM AGUA/LATEX 2P ANG. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
31191501
Papeles de lija8Unidad LIJA MADERA Nº 120 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432 $ 432
30111503
Hormigón aislante4Unidad PASTA MURO F-15 TAJAMAR 2.5GL. $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.152 $ 22.152
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESM/A KOLOR PASTEL 5GL. $ 44.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.837 $ 44.837
60121236
Pinceles2Unidad PINCEL PLANO CONDOR H6 $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576 $ 1.576
60121236
Pinceles2Unidad PINCEL PLANO CONDOR H10 $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
40141702
Grifos3Unidad COMB LP HORIZ PISO CC-7-6001 $ 20.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.984 $ 60.984
31162506
Soporte de pared2Unidad SOPORTE DOBLE 1UN. 19/28MM. NAT. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
11121611
Tablero de partículas1Unidad DUROL UNIC BLCO 3.0MM 152X2.44 PL. $ 4.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.674 $ 4.674
31162506
Soporte de pared4Unidad TARUGO CLAVO HPS 8X55-65 2UN. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
27112801
Brocas1Unidad BROCA P/BISAGRA 26MM BAUKER. $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
31231302
Tubería de cobre1Unidad COPLA BR 3/4X1/2 SO/SO 1UN. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 236.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.850
TOTAL OC $ 280.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.