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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3365-293-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3365-1-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
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R.U.T. |
61.962.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
4091,2244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162201
| Remaches ciegos | 1 | Unidad | | REMACHE ALM T/POP 4.8X25 100UN (233293) |
$ 3.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.076
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$ 3.076
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | | BROCA P/,ETAÑ 5.0MM 1U BAUKER (929131) |
$ 1.282,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.282
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$ 1.282
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | | ELECTRODO 6010 3/32 5KG IND (157023) |
$ 13.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.867
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$ 13.867
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40142604
| Codos de tubo | 1 | Unidad | | TUBO REDONDO 1X1.5MM (168602 |
$ 3.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.308
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$ 3.308
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Total Neto
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$ 21.533
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.091
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$ 25.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.