Orden de Compra. Nº3365-300-SE09 "Adquisición de materiales para reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-300-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11072-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 19897,028
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales1Unidad ASTO PLAS ANTIBAST REDONDO B $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
39101601
ampolletas halógenas8Unidad AMPOLLETA DICRAICA GU-10 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
39101601
ampolletas halógenas15Unidad AMPOLLETA BRITUBO 14W ECO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697
31181601
Sellos de plástico2Unidad SELLO ANTIFUGA WC ANTI-HONGO $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712
11101705
Aluminio2Unidad FIJAC AL PISO WC/BIDT C/EMB $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad ELASTOS 700 TRANSP 300ML $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad TEFLON 3/4 X 50MT PREMIUN $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
46171505
Llaves5Unidad MONOMANDO LAVATORIO TORINO $ 15.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.170 $ 75.170
Total Neto $ 104.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.897
TOTAL OC $ 124.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.