Orden de Compra. Nº3365-305-SE07 "Adquisición de Neumaticos y Baterias"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-305-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Neumaticos y Baterias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenimiento de bus de recorrido Guarnicional
Proveniente de Licitación 3365-56-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna -1
Impuesto 128171,3856
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO ANDRES CARRASCO SALDIA
R.U.T. 7.262.898-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
CHAPA DE CONTACTO2UnidadCHAPA DE CONTACTOINTERRUPTORES DE ENCENDIDO $ 3.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.022 $ 6.022
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNeumáticos para camiones pesadosNeumatico pirelli 1000x20 direccional $ 215.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.852 $ 430.853
26111701
Baterías recargables2UnidadBaterías recargablesBaterias Bosch 120volts. 150A. $ 85.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.428 $ 171.429
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresFlasher $ 21.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.513 $ 21.513
26121609
Cable de redes60Metro LinealCable de redesCable azul N°14 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865
26121609
Cable de redes60Metro LinealCable de redesCable negro N°14 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.865
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadBarras de pegamento libres de ácidoTarro neopren $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
42272013
Forros o cajitas pequeñas de succión20Metro LinealForros o cajitas pequeñas de succiónSpaguetty $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
40161509
Filtros de absorción1UnidadFiltros de absorciónFiltro 0522186 $ 6.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.156 $ 6.156
52161526
antenas1UnidadantenasAntena $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 674.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.171
TOTAL OC $ 802.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.