Orden de Compra. Nº
3365-305-SE07
"
Adquisición de Neumaticos y Baterias
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-305-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Neumaticos y Baterias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Mantenimiento de bus de recorrido Guarnicional
Proveniente de Licitación
3365-56-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
-1
Impuesto
128171,3856
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ROBERTO ANDRES CARRASCO SALDIA
R.U.T.
7.262.898-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111810
CHAPA DE CONTACTO
2
Unidad
CHAPA DE CONTACTO
INTERRUPTORES DE ENCENDIDO
$ 3.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.022
$ 6.022
25172503
Neumáticos para camiones pesados
2
Unidad
Neumáticos para camiones pesados
Neumatico pirelli 1000x20 direccional
$ 215.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.852
$ 430.853
26111701
Baterías recargables
2
Unidad
Baterías recargables
Baterias Bosch 120volts. 150A.
$ 85.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.428
$ 171.429
39111810
Interruptores
1
Unidad
Interruptores
Flasher
$ 21.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.513
$ 21.513
26121609
Cable de redes
60
Metro Lineal
Cable de redes
Cable azul N°14
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.865
26121609
Cable de redes
60
Metro Lineal
Cable de redes
Cable negro N°14
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.865
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
Barras de pegamento libres de ácido
Tarro neopren
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
42272013
Forros o cajitas pequeñas de succión
20
Metro Lineal
Forros o cajitas pequeñas de succión
Spaguetty
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
40161509
Filtros de absorción
1
Unidad
Filtros de absorción
Filtro 0522186
$ 6.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.156
$ 6.156
52161526
antenas
1
Unidad
antenas
Antena
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 674.586
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.171
TOTAL OC
$ 802.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.