Orden de Compra. Nº3365-310-SE14 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-310-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 7686,032
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadSIKA DUR 31 HMGSIKA DUR 31 HMG $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
11111701
Arena silícea1UnidadARENAARENA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas1UnidadBARRA ESTRIADA 8MMBARRA ESTRIADA 8MM $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
30111601
Cemento1UnidadCEMENTO MELONCEMENTO MELON $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
40142115
Tubería de plástico2UnidadTIRA PVC 110 X 6MTS.TIRA PVC 110 X 6MTS. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.957
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILITVINILIT $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
30103205
Enrejado de hierro1UnidadREJILLA METALICA REJILLA METALICA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
Total Neto $ 40.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.686
TOTAL OC $ 48.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.