Orden de Compra. Nº3365-311-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-311-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 38028,5646
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava15Unidad GRAVILLA BOLSA (214086) $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975
11121603
Troncos35Unidad PINO DIMEN VERDE 1X4 3.2M (376183) $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.010 $ 24.000
11121603
Troncos120Unidad PINO DIMEN VERDE 1X3 3.2 (51519) $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.747
11121603
Troncos15Unidad PINO DIMEN VERDE 2X3 3.2M (376256) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
24111508
Saco de tienda4Unidad SACO ESCOMBR REFORZAD ROJO 10 U (1184709) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad CINTA SEÑALIZA GAS ROLL 325MT (1374893) $ 8.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.732 $ 16.731
31162610
Gancho de espiga de tabla2Unidad GANCHO MULTIUSO MOVIL 10X90 1U (30798X) $ 4.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.624 $ 8.624
31161503
Clavo-tornillo6Unidad CLAVO CTE 2 1/2 2.5KG (680702) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.076
12141721
Hierro Fe10Unidad FE 0 8 MM A - 44 BRS 6MT (152374) $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.134
30103201
Enrejado de acero30Metro Lineal MALLA RACHEL 80% 4.2 NEGRA (634468) $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.899
12141721
Hierro Fe1Tira PERFIL CUADRADO 50X50X2.0MM (165174) $ 10.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.151 $ 10.151
Total Neto $ 200.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.029
TOTAL OC $ 238.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.