Orden de Compra. Nº3365-32-SE12 "adquisicion mat.para mant. y rep. de inm.(caja)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-32-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2012
Nombre de la Orden de Compra adquisicion mat.para mant. y rep. de inm.(caja)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 19758,0772
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751)RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751) $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX EXTRACUBR BASE P 5GL (936413)LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL (936413) $ 25.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.874 $ 77.874
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSOR 5/8X3 (50) COD. (49710X)BROCHA EXCELSOR 5/8X3 (50) COD. (49710X) $ 2.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003 $ 2.003
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESM CERELUXE NEGRO 1 GL COD. 713716 ESM CERELUXE NEGRO 1 GL COD. 713716 $ 10.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.446 $ 10.446
30181515
Estanque del WC1UnidadFITT TOM 2 INDIV MAN PLAS BCA. (382302)FITT TOM 2 INDIV MAN PLAS BCA. (382302) $ 6.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.187 $ 6.187
40141618
Válvulas de retención a bola1UnidadVAL BOL P TOT AC-ZINC 1/2 (COD.614424)VAL BOL P TOT AC-ZINC 1/2 (COD.614424) $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866
31231313
Tubería de plástico2UnidadTERM PVC-P 20MMX 1/2 CEM/HE COD. 278629TERM PVC-P 20MMX 1/2 CEM/HE COD. 278629 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110 $ 109
23171509
Soldadura1UnidadDISPLAY SOLD-ESTAÑO Y PASTA COD. 311928DISPLAY SOLD-ESTAÑO Y PASTA COD. 311928 $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051 $ 1.051
Total Neto $ 103.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.758
TOTAL OC $ 123.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.