Orden de Compra. Nº3365-329-SE10 "Adq. de materiales para mant. y reparación"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-329-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales para mant. y reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-77-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 9818,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Litro DILUYENTE SINTETICO 1 LT. $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad SPRAY ESM MARSON ROJO VIV 485 ML. $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad SPRAY ESM MARSON AMARILL 485 ML. $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.184 $ 6.184
31211904
Brochas4Unidad BROCHA EXCELSIOR PROF 578X3. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.704
31211501
Pinturas al esmalte1Galón ESM SINT KULURBR NEGRO GALON $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
24101718
Grapas de la correa del transportador2Unidad GRATA COPA C3C31Z56 M14 EA4.5 $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.782 $ 15.782
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Galón ANTICORROSIVO E7 ROJO GALÓN $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387
Total Neto $ 51.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.819
TOTAL OC $ 61.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.