Orden de Compra. Nº3365-331-SE09 "Suministro de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-331-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Suministro de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3365-11071-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 43919,07
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10Unidad BIDONES LAVALOZAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura5Unidad BOLSAS DE BASURA $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131618
Mopas húmedas10Unidad TRAPEROS DOBLES $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131615
Escobillones24Unidad ESCOBILLONES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
12191501
Solventes aromáticos100Unidad PASTILLAS URINARIOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas25Unidad ESPONJAS BONOBRILL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625
47131603
Esponjas25Unidad PAÑOS SPONGI $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131618
Mopas húmedas10Unidad MOPA REPUESTO $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
14111704
Papel higiénico2Unidad HIGIENICO 4X500 $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
47121701
Bolsas de basura50Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad CERA PLASTICA X 20 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131615
Escobillones5Unidad BARRE AGUA $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111703
Toallas de papel2Unidad TOALLA 2X250 $ 6.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.952 $ 12.952
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131803
Desinfectantes domésticos100Litro CLORO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 231.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.919
TOTAL OC $ 275.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.