Orden de Compra. Nº3365-335-SE11 "Adq. mat para mant y rep de inm (caja)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-335-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. mat para mant y rep de inm (caja)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3365-55-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 7778,6494
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadSALIDA ESTAN 32MMX1 CEM/HE (399329)SALIDA ESTAN 32MMX1 CEM/HE (399329) $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1LT (112046)AGUARRAS MINERAL 1LT (112046) $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
31211904
Brochas2UnidadBROCHA EXCELSIOR 5/8X21/2 (40) (27030)BROCHA EXCELSIOR 5/8X21/2 (40) (27030) $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314 $ 4.314
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX 700 TRAN 300 ML (440000)AGOREX 700 TRAN 300 ML (440000) $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936 $ 1.936
40142115
Tubería de plástico2UnidadCODO PVC -P 90o 32MM CEM (276804)CODO PVC -P 90o 32MM CEM (276804) $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308 $ 308
40141616
Piezas de válvula o accesorios1UnidadVALVULA FLOTANTE 1 C/BOYA (1056417)VALVULA FLOTANTE 1 C/BOYA (1056417) $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
40142115
Tubería de plástico2UnidadCODO PVC-P 900 32MMX1 CEM/HL (277002)CODO PVC-P 900 32MMX1 CEM/HL (277002) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON EXTENSIBLE UNIVERSAL (180939)SIFON EXTENSIBLE UNIVERSAL (180939) $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESM CERELUXE NEGRO 1 GL (713716)ESM CERELUXE NEGRO 1 GL (713716) $ 10.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.128 $ 10.128
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHES PVC OATEY 237 ML STD (930148)ADHES PVC OATEY 237 ML STD (930148) $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
31201603
Gomas1UnidadCAPUCHON DE GOMA 40MM (271780)CAPUCHON DE GOMA 40MM (271780) $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223 $ 223
Total Neto $ 40.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.779
TOTAL OC $ 48.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.