|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3365-34-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ad. Materiales para mant. y rep. inmuebles (caja) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3365-5-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº7 Chacabuco - RR Nº7 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
2217,7275 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Caja | CER 41,5X41,5 RAUCO PLUS 2.1 M2 (COD. 1800574) | CER 41,5X41,5 RAUCO PLUS 2.1 M2 (COD. 1800574) |
$ 10.148,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.148
|
$ 10.148
|
30111701
| Enlucido de yeso | 1 | Unidad | BEKRON ENVASE 25 KG. (COD. 43728X) | BEKRON ENVASE 25 KG. (COD. 43728X) |
$ 1.524,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.524
|
$ 1.524
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.218
|
|
$ 13.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.